一般会計(歳入)
| 区 分 |
平成14年度 |
平成13年度 |
増減率 |
| 当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
| 1 町税 |
432,061 |
9.9 |
409,704 |
8.5 |
5.5 |
| 2 地方譲与税 |
47,,000 |
1.1 |
47,000 |
1.0 |
- |
| 3 利子割交付金 |
2,500 |
0.1 |
5,000 |
0.1 |
△50.0 |
| 4 地方消費税交付金 |
34,000 |
0.8 |
34,000 |
0.7 |
- |
| 5 特別地方消費税交付金 |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
- |
| 6 自動車取得税交付金 |
17,000 |
0.4 |
18,000 |
0.4 |
△5.6 |
| 7 地方特例交付金 |
7,000 |
0.2 |
7,000 |
0.1 |
- |
| 8 地方交付税 |
2,100,000 |
48.2 |
2,200,000 |
45.5 |
△4.5 |
| 9 交通安全対策特別交付金 |
700 |
0.0 |
600 |
0.0 |
16.7 |
| 10 分担金及び負担金 |
4,428 |
0.1 |
4,993 |
0.1 |
△11.3 |
| 11 使用料及び手数料 |
81,387 |
1.9 |
81,818 |
1.7 |
△0.5 |
| 12 国庫支出金 |
148,279 |
3.4 |
244,952 |
5.1 |
△39.5 |
| 13 県支出金 |
470,064 |
10.8 |
566,357 |
11.7 |
△17.0 |
| 14 財産収入 |
23,453 |
0.5 |
44,372 |
0.9 |
△47.1 |
| 15 寄付金 |
2 |
0.0 |
2 |
0.0 |
- |
| 16 繰入金 |
450,518 |
10.3 |
602,451 |
12.5 |
△25.2 |
| 17 繰越金 |
32,143 |
0.7 |
32,217 |
0.7 |
△0.2 |
| 18 諸収入 |
52,864 |
1.2 |
33,833 |
0.7 |
56.2 |
| 19 町債 |
452,600 |
10.4 |
501,700 |
10.4 |
△9.8 |
| 合 計 |
4,356,000 |
100.0 |
4,834,000 |
100.0 |
△9.9 |
| 自主財源 |
1,076,856 |
24.7 |
1,209,390 |
25.0 |
△11.0 |
| 依存財源 |
3,279,144 |
75.3 |
3,624,610 |
75.0 |
△9.5 |
(単位:千円)
一般会計(目的別 歳出)
| 区 分 |
平成14年度 |
平成13年度 |
増減率 |
| 当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
| 1 議会費 |
91,480 |
2.1 |
91,135 |
1.9 |
0.4 |
| 2 総務費 |
500,834 |
11.5 |
553,267 |
11.5 |
△9.5 |
| 3 民生費 |
620,966 |
14.3 |
821,911 |
17.0 |
△24.4 |
| 4 衛生費 |
320,493 |
7.4 |
346,659 |
7.2 |
△7.5 |
| 5 労働費 |
2,051 |
0.0 |
2,190 |
0.0 |
△6.3 |
| 6 農林業費 |
750,217 |
17.2 |
848,854 |
17.6 |
△11.6 |
| 7 商工費 |
98,965 |
2.3 |
56,122 |
1.2 |
76.3 |
| 8 土木費 |
476,294 |
10.9 |
551,871 |
11.4 |
△13.7 |
| 9 消防費 |
251,952 |
5.8 |
272,851 |
5.6 |
△7.7 |
| 10 教育費 |
380,737 |
8.7 |
388,561 |
8.0 |
△2.0 |
| 11 災害復旧費 |
30,808 |
0.7 |
42,694 |
0.9 |
△27.8 |
| 12 公債費 |
776,631 |
17.8 |
803,291 |
16.6 |
△3.3 |
| 13 諸支出金 |
50,002 |
1.2 |
50,002 |
1.0 |
0.0 |
| 14 予備費 |
4,570 |
0.1 |
4,592 |
0.1 |
△0.5 |
| 合 計 |
4,356,000 |
100.0 |
4,834,000 |
100.0 |
△9.9 |
(単位:千円)
一般会計(性質別 歳出)
| 区 分 |
平成14年度 |
平成13年度 |
増減率 |
| 当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
| 人件費 |
1,015,815 |
23.3 |
1,049,780 |
21.7 |
△3.2 |
| 物件費 |
442,152 |
10.2 |
507,812 |
10.5 |
△12.9 |
| 維持補修費 |
44,131 |
1.0 |
38,566 |
0.8 |
14.4 |
| 扶助費 |
147,112 |
3.4 |
136,292 |
2.8 |
7.9 |
| 補助費等 |
559,115 |
12.8 |
546,207 |
11.3 |
2.4 |
| 普通建設事業費 |
981,385 |
22.6 |
1,305,499 |
27.0 |
△24.8 |
|
国庫補助事業費 |
437,717 |
10.1 |
635,948 |
13.2 |
△31.2 |
| 単独事業費 |
543,668 |
12.5 |
669,551 |
12.8 |
△18.8 |
| 災害復旧事業費 |
30,808 |
0.7 |
42,694 |
0.9 |
△27.8 |
| 公債費 |
776,601 |
17.8 |
803,261 |
16.6 |
△3.3 |
| 積立金 |
50,601 |
1.2 |
54,844 |
1.1 |
△7.7 |
| 投資及び出資金 |
805 |
0.0 |
2,517 |
0.1 |
△68.0 |
| 貸付金 |
10,630 |
0.2 |
10,270 |
0.2 |
3.5 |
| 繰出金 |
292,275 |
6.7 |
331,666 |
6.9 |
△11.9 |
| 予備費 |
4,570 |
0.1 |
4,592 |
0.1 |
△0.5 |
| 合 計 |
4,356,000 |
100.0 |
4,834,000 |
100.0 |
△9.9 |
(単位:千円)